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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031316
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148904
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.076

Retención DNCP
₲ 1.634
Retención IVA
₲ 3.954
Retención Renta
₲ 8.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo