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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010510
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.636

Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-113397
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291395
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares Sudamericanos 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes