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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021367
Monto de la Factura
₲ 10.021.088
Nro. Solicitud de Transferencia
73775
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.620.849

Retención DNCP
₲ 37.996
Retención IVA
₲ 68.456
Retención Renta
₲ 293.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166482
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.826.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.826.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas