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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022105
Monto de la Factura
₲ 27.496.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92831
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.394.838

Retención DNCP
₲ 104.204
Retención IVA
₲ 192.060
Retención Renta
₲ 805.698
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166482
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.826.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.826.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas