Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000022
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61828
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-06-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
        
                                    RUC
                            
            1857607-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-14-87754
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 171.176.728
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.176.728
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266080
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL - AD REFERENDUM"
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        