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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012704
Monto de la Factura
₲ 109.680.340
Nro. Solicitud de Transferencia
129625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.574.459

Retención DNCP
₲ 405.295
Retención IVA
₲ 1.566.862
Retención Renta
₲ 3.133.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186226
Monto Contrato
₲ 5.737.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.001.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.001.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5