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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000425
Monto de la Factura
₲ 34.201.950
Nro. Solicitud de Transferencia
133721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.360.595

Retención DNCP
₲ 122.751
Retención IVA
₲ 769.495
Retención Renta
₲ 949.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186669
Monto Contrato
₲ 506.825.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.522.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.522.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3