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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0097794
Monto de la Factura
₲ 5.372.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.097.202

Retención DNCP
₲ 19.489
Retención IVA
₲ 104.826
Retención Renta
₲ 150.683
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195824
Monto Contrato
₲ 255.463.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.161.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.161.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1