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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050109
Monto de la Factura
₲ 7.624.356
Nro. Solicitud de Transferencia
135994
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.181.589

Retención DNCP
₲ 26.893
Retención IVA
₲ 207.937
Retención Renta
₲ 207.937
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188986
Monto Contrato
₲ 75.519.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1