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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008179
Monto de la Factura
₲ 69.697.320
Nro. Solicitud de Transferencia
117982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.443.875

Retención DNCP
₲ 253.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186624
Monto Contrato
₲ 899.313.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.215.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.215.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5