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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003113
Monto de la Factura
₲ 15.021.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.290.763

Retención DNCP
₲ 55.049
Retención IVA
₲ 250.048
Retención Renta
₲ 425.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187860
Monto Contrato
₲ 464.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.545.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.545.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2