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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003112
Monto de la Factura
₲ 10.103.220
Nro. Solicitud de Transferencia
91294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.617.647

Retención DNCP
₲ 37.111
Retención IVA
₲ 161.517
Retención Renta
₲ 286.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188086
Monto Contrato
₲ 302.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.874.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.874.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1