Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195408
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.599.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2