Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004993
Monto de la Factura
₲ 8.718.465
Nro. Solicitud de Transferencia
77514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.302.963

Retención DNCP
₲ 32.076
Retención IVA
₲ 135.413
Retención Renta
₲ 248.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187354
Monto Contrato
₲ 444.626.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.192.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.192.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1