Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001751
Monto de la Factura
₲ 4.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.821
Retención DNCP
₲ 14.220
Retención IVA
Retención Renta
₲ 109.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187578
Monto Contrato
₲ 148.731.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.775.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
