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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010423
Monto de la Factura
₲ 2.139.510
Nro. Solicitud de Transferencia
77542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.263

Retención DNCP
₲ 7.547
Retención IVA
₲ 58.350
Retención Renta
₲ 58.350
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187840
Monto Contrato
₲ 342.922.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.011.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.011.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1