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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007987
Monto de la Factura
₲ 38.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.245.361

Retención DNCP
₲ 135.729
Retención IVA
₲ 1.049.455
Retención Renta
₲ 1.049.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188980
Monto Contrato
₲ 216.613.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.034.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.034.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4