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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004244
Monto de la Factura
₲ 2.301.013
Nro. Solicitud de Transferencia
60108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.564

Retención DNCP
₲ 8.469
Retención IVA
₲ 35.500
Retención Renta
₲ 65.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186668
Monto Contrato
₲ 517.342.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.965.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.965.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3