Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004686
Monto de la Factura
₲ 5.209.650
Nro. Solicitud de Transferencia
144611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.993
Retención DNCP
₲ 19.132
Retención IVA
₲ 83.595
Retención Renta
₲ 147.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186668
Monto Contrato
₲ 517.342.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.965.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.965.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3