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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0017694
Monto de la Factura
₲ 110.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184049
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.082.962

Retención DNCP
₲ 389.764
Retención IVA
₲ 3.013.637
Retención Renta
₲ 3.013.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13004-18-155003
Monto Contrato
₲ 2.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.009.880.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.880.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura