Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-002-0012578
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162096
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-11-37757
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 864.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 742.906.995
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 742.906.995
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            213025
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO 2DO. LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
        