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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060974
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.524

Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 403.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
430-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149178
Monto Contrato
₲ 1.883.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.258.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.258.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)