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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000114
Monto de la Factura
₲ 276.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11825
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.009.604

Retención DNCP
₲ 973.668
Retención IVA
₲ 7.528.364
Retención Renta
₲ 7.528.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142260
Monto Contrato
₲ 63.164.259.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.956.661.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.956.661.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)