Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 41.253.008
Nro. Solicitud de Transferencia
95356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.230.860
Retención DNCP
₲ 147.011
Retención IVA
₲ 1.125.082
Retención Renta
₲ 750.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137639
Monto Contrato
₲ 8.071.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.030.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.030.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
