Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 252.391.839
Nro. Solicitud de Transferencia
12514
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.020.049
Retención DNCP
₲ 899.433
Retención IVA
₲ 6.883.414
Retención Renta
₲ 4.588.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137639
Monto Contrato
₲ 8.071.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.030.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.030.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)