Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 466.234.729
Nro. Solicitud de Transferencia
48986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.380.750
Retención DNCP
₲ 1.661.491
Retención IVA
₲ 12.715.493
Retención Renta
₲ 8.476.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137639
Monto Contrato
₲ 8.071.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.030.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.030.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)