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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 77.937.125
Nro. Solicitud de Transferencia
65162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.116.788

Retención DNCP
₲ 277.740
Retención IVA
₲ 2.125.558
Retención Renta
₲ 1.417.039
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137639
Monto Contrato
₲ 8.071.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.030.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.030.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)