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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002494
Monto de la Factura
₲ 323.171.846
Nro. Solicitud de Transferencia
69906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.121.484

Retención DNCP
₲ 1.139.915
Retención IVA
₲ 8.813.778
Retención Renta
₲ 8.813.778
Multa
₲ 55.282.891

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional