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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 942.590
Nro. Solicitud de Transferencia
67436
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.101

Retención DNCP
₲ 3.325
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 7.164

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145611
Monto Contrato
₲ 21.090.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.439.804.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.439.804.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)