Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016125
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115281
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 996.473
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.527
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INPLAST S. A.
        
                                    RUC
                            
            80030547-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-152488
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 301.248.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.177.381
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 199.177.381
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            336097
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        