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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 11.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.302.844

Retención DNCP
₲ 42.326
Retención IVA
₲ 327.265
Retención Renta
₲ 327.265
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140940
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.805.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.805.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)