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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000328
Monto de la Factura
₲ 708.250.713
Nro. Solicitud de Transferencia
9662
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.279.956

Retención DNCP
₲ 2.617.155
Retención IVA
₲ 10.117.867
Retención Renta
₲ 20.235.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139964
Monto Contrato
₲ 128.553.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.880.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.800.880.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)