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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.310.182

Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Multa
₲ 14.850.000

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141816
Monto Contrato
₲ 2.521.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.309.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.050.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)