Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 15.302.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.414.031
Retención DNCP
₲ 53.977
Retención IVA
₲ 417.346
Retención Renta
₲ 417.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141816
Monto Contrato
₲ 2.521.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.309.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.050.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
