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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009007
Monto de la Factura
₲ 35.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51014
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.892.898

Retención DNCP
₲ 126.920
Retención IVA
₲ 981.341
Retención Renta
₲ 981.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141816
Monto Contrato
₲ 2.521.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.309.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.050.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)