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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364

Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143881
Monto Contrato
₲ 40.325.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.061.550.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.061.550.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)