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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006404
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.765

Retención DNCP
₲ 962
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 4.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142167
Monto Contrato
₲ 110.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.018.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.018.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)