Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 30.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.445.265
Retención DNCP
₲ 107.162
Retención IVA
Retención Renta
₲ 828.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142644
Monto Contrato
₲ 1.028.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.005.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.005.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
