Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 92.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.877.653
Retención DNCP
₲ 337.766
Retención IVA
₲ 1.319.400
Retención Renta
₲ 3.518.400
Multa
₲ 304.781
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139940
Monto Contrato
₲ 59.762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.841.778.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.841.778.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
