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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 1.751.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.934

Retención DNCP
₲ 6.177
Retención IVA
₲ 47.763
Retención Renta
₲ 47.763
Multa
₲ 51.663

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151024
Monto Contrato
₲ 514.201.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.093.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.093.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)