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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0008549
Monto de la Factura
₲ 707.171.430
Nro. Solicitud de Transferencia
151074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.353.365

Retención DNCP
₲ 2.613.167
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.204.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139960
Monto Contrato
₲ 22.500.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.411.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.411.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)