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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 25.084.294
Nro. Solicitud de Transferencia
76854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.854.708

Retención DNCP
₲ 89.391
Retención IVA
₲ 684.117
Retención Renta
₲ 456.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141571
Monto Contrato
₲ 224.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.490.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.490.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)