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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022789
Monto de la Factura
₲ 12.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.368.119

Retención DNCP
₲ 42.571
Retención IVA
₲ 329.155
Retención Renta
₲ 329.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144853
Monto Contrato
₲ 247.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.726.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.726.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)