Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038872
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.341
Retención DNCP
₲ 19.841
Retención IVA
₲ 153.409
Retención Renta
₲ 153.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144853
Monto Contrato
₲ 247.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.726.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.726.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)