Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000001
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 219.148.153
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            97702
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 208.405.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 780.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.976.768
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.984.512
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Gotze S.A. - M & O S.A.
        
                                    RUC
                            
            80097100-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            46
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-139588
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.191.481.530
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 697.782.427
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 697.782.427
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311279
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS QUIROFANOS Y LA URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        