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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64628
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971

Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.836.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.836.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores