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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001457
Monto de la Factura
₲ 2.840.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28515
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.545

Retención DNCP
₲ 10.019
Retención IVA
₲ 77.468
Retención Renta
₲ 77.468
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.568.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.568.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores