Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000812
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.460.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            82967
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.408.069
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 76.476
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 585.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 390.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Centro Escort S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023727-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            65/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-17-149124
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 263.662.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 230.738.906
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 230.738.906
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333552
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA EL PROYECTO FORTALECERES - GIZ 
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        