Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0022706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 302.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78673
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 284.838.807
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.066.647
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.247.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.247.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-17-136035
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.111.416.323
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.111.416.323
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321369
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
        