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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0159854
Monto de la Factura
₲ 371.718.760
Nro. Solicitud de Transferencia
82246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.497.783

Retención DNCP
₲ 1.324.670
Retención IVA
₲ 10.137.784
Retención Renta
₲ 6.758.523
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0145
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147671
Monto Contrato
₲ 2.806.015.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.469.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.469.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion